一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限责任公司
三、 *采购项目编号: ************299
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年3月18日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 掌握 ZW-217 水彩笔 11 110.0 掌握/GraspZW-217 验收通过 2 红双喜 CD40C乒乓球 2 40.0 红双喜CD40C 验收通过 3 公牛 GN-103D 3米 袋装延长线全长3米1位无开关 大功率16A/插线板 /插排 /空调插座 1 68.0 公牛/BULLGN-103D 3米 验收通过 4 兰威 T021 羽毛球拍 20 560.0 兰威/LenwaveT021 验收通过 5 博卡 003 羽毛球 9 180.0 博卡/BOCA003 验收通过 6 百利盛 BQ310-25c 报告夹 50 50.0 百利盛BQ310-25c 验收通过 7 西玛 A4透明拉杆夹/抽杆夹/报告夹 21252 50 100.0 西玛/CIMA21252 验收通过 8 得力 S01 中性笔 80 1920.0 得力/deliS01 验收通过 9 得力 8555ES 票夹/长尾夹 2 16.0 得力/deli8555ES 验收通过 10 得力 0018 别针/回形针/大头针 4 6.0 得力/deli0018 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ******0030
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